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广州市审计局对市内519个单位进行审计,共查出违规行为金额42489万元(已监督收缴入库),应追回被侵占挪用资金43491万元。
从总体上看,受审理单位在2001年的理财水平有所提高,大部分单位收支平衡,预算资金在使用后还有一定结余。但据透露,审计中同时也发现了一些令人触目惊心的违法挪用资金行为,涉及资金43491万元。这些行为主要体现在以下5个方面:瞒报或隐报资金收入情况;少缴个人所得税或有关税费;私分公款、截留收入,私设“小金库”;
不严格执行“收支两条线”管理规定,应上缴财政的资金未按规定上缴市财政专户,挪用、占用专项资金;未全额追收超过缓征期限的税款。